"1С Зарплата и Управление Персоналом" в примерах!

Подробное описание особенностей учета кадров, расчета зарплаты,
составления регламентированной отчетности в программном продукте 1С: ЗУП. Доступно и всерьез!

Комментариев к записи: 16

mygif
Анна   

Здравствуйте! Перешли на ЗУП 3. Настроили синхронизацию с БП 3. Все данные переносятся корректно, кроме платежных ведомостей. Они вообще не переносятся. В чем может быть причина?

mygif

Здравствуйте!
Скорее всего в настройках синхронизации Вы выбрали вариант переноса «Сводно…». В этом случае «Ведомости…» не переносятся. Измените настройки синхронизации на «с детализацией» и попробуйте ещё раз.

mygif
Наталья   

Что делать, если все-таки задвоились подразделения или физические лица?
1 Как удалить лишние? (нет возможности исправить подразделения в документе «Отражение зарплаты в бух учете»)
2 Что предпринять, чтобы в будущем этого не произошло?

mygif

Здравствуйте!
Если подразделения задвоились, это значит, что Вы создавали Подразделения в БУХ и В ЗУП независимо друг от друга вручную. При этом коды подразделений не совпадали. Вот поэтому при первой синхронизации они и не сопоставились. В этой ситуации лучше удалить подразделения в БУХ, которые были созданы вручную и оставить те, которые создались в результате синхронизации

mygif
Сергей   

Добрый день!
В программе имеется вид начисления материальная помощь. В нашей организации материальная помощь начисляется с 84 счета, соответственно и взносы должны корреспондироваться по этому начислению с 84 счетом, а они корреспондируются с 91. Где нужно поправить и что? В зарплате или в бухучете?

mygif

Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста на мою почту (zup1c собака yandex.ru) скрин того, как выглядит вид начисления, по которому Вы отражаете факт начисления материальной помощи (вкладку Основное и Налоги, взносы, бухучет)

mygif
Илья   

Добрый день, установили ЗУП 3.0 настроили интеграцию с БП 3.0 все работает, все переносится кроме информации о расчетных счетах сотрудников при выплате зарплаты на расчетный счет. Это нормально?

mygif

Здравствуйте!
Под интеграцией Вы имеете ввиду синхронизацию?
Расчетные счета сотрудников в Бухгалтерии и не нужно, поскольку реестр (в формате XML) на выплату зарплаты в рамках зарплатного проекта (для загрузки в Клиент-банк) формируется именно на стороне ЗУП 3.0, а не БП 3.0

mygif
Сергей   

Здравствуйте!
У меня пара вопросов:
1. Синхронизировал ЗУП 3.0 и БП 3.0, все работает, но при изменении данных в организации на стороне бухгалтерии после синхронизации в ЗУП пропадают данные о районном коэффициенте и северной надбавке. В Бухгалтерии эти данные (территориальные условия) присутствуют когда ведешь зарплату внутри самой Бухгалтерии. Или может есть где-то эта настройка и я ее не нашел? Вопрос такой — как можно отключить обновление данных (конкретнее из бухгалтерии в зарплату)конкретно по организации (т.е. ее реквизитам)?
2. Из зарплаты через документ «Отражение зарплаты…» в Бухгалтерию приходят удержания по исполнительным листам и после проведения в бухгалтерии они встают на «не те» счета (по мнению бухгалтера). Насколько помню там к удержаниям привязываются некие «Виды операции»(или как-то так), их можно корректировать в документе «Отражение зарплаты…». А где можно поменять проводки по этим «видам операций» в Бухгалтерии? Я БП плохо знаю, найти соответствующий справочник не могу…

mygif
Любовь   

Здравствуйте, после синхронизации зуп и бухгалтерии 1с 8.3. Перенеслись данные физических лиц бухгалтерии предприятия. В бухгалтерии случайно завели двух разных сотрудников с одним Инн. А в зуп наложилась информация одного сотрудника на другого. И в итоге гл бухгалтер стал энергетиком. Причём в зуп с трудом можно данные поменять. Допустим у иванова и.и. появилось энергетик рядом. И это слово не уберечь. Хотя остальные данные с трудом поменяли. Как решить проблему?

mygif

Здравствуйте!
При синхронизации переносятся данные о физических лицах, а не о рабочих местах. И раз у Вас есть ЗУП, то значит, что учет Сотрудников Вы ведете именно в ЗУП, а не в Бухгалтерии. В Бухгалтерии будут только физические лица. Поэтому не совсем понятна фраза «В бухгалтерии случайно завели двух разных сотрудников с одним Инн». Может быть Вы хотели сказать, что создали двух физических лиц с одним ИНН? Также уточните эти два физических лица и ФИО имели одинаковые? Или Вы двум разным физическим лицам присвоили одинаковый инн? В общем ситуацию надо смотреть. Не совсем понятно из этого сообщения, что у Вас случилось.

Напишите мне в чате, я с Вами созвонюсь, удаленно подключусь и постараюсь помочь.

mygif

Здравствуйте!
1. Это никак нельзя отключить. Обмен двусторонний. А зачем Вы эти сведения изменяете на стороне Бухгалтерии. Вносите сведения о районном коэффициенте и северной надбавке на стороне ЗУП. Ведь это в первую очередь влияет на учет в ЗУП’е
2. К сожалению, нигде. В БУХ 3.0 и ЗУП 3.0 определен ограниченный перечень Видов операций, которые подгружаются в документ Отражение зарплаты в зависимости от того, что за удержание произошло. Каждому из этих видов операций определены свои проводки. Поэтому, если Вас не устраивает та проводка для исполнительного листа, которую делает программа автоматически, то можете попробовать повыбирать другие виды операции и посмотреть может быть какой-то из них даст Вам нужную проводку.

mygif
Евгения   

Только начинаем работать в 1С:Бухгалтерия и ЗУП. Ввели данные по организации (в ЗУП и Бух.), ввели данные по физлицам в ЗУП. Попытались синхронизировать программы, как указано в статье, чтобы перелить данные по физлицам из ЗУП в 1С:Бухгалтерию. Задвоилась организация (в 1С:Бух более полные сведения), а физлица не перелились. Подразделения еще нигде не заводили, начислений не делали. Какую организацию лучше удалить? И как добиться переливания физлиц?

mygif

Здравствуйте!
Если учет ещё не велся в программах, то без разницы какую организацию Вы удалите. Удалите ту, по которой меньше внесено информации (только удалить надо и из БУХ, и из ЗУП).
Физические лица скорее всего будут перенесены тогда, когда появятся документы «Ведомость…», «Отражения зарплаты…», которые будут при синхронизации переносится, и в которых будут присутствовать эти физические лица.

mygif
Алина   

Здравствуйте, Дмитрий!
Подскажите, пожалуйста, как разобраться в соответствии видов операций счетам бухучета (например, как система определяет, что начисление по 69, а не 70 счету? когда удержание попадает на 73, когда на 76?).
где это зашито в системе?

Спасибо!

mygif

Здравствуйте!

Это зашито на уровне кода программы.
Счет 69 программа автоматически определяет на основании данных в колонках «ПФР», «ФСС», «ФФОМС» и т.п. в докмуенте «Отражение зарплаты в бухучете».

Что касается удержаний, то я некоторое время назад тестировал все виды операций и записал какие проводки при каких видах операций формируются. Вот мой список:

Алименты и прочие исполнительные листы 70 — 76.41
Возврат излишне выплаченных суммы вследствие счетных ошибок 70 — 91.01
Возмещение ущерба 70 — 73.02
Вознаграждение платежного агента 70 — 76.49
Добровольные взносы в НПФ 70 — 76.49
Добровольные взносы на накопительную часть пенсии 70 — 69.05.2
Профвзносы 70 — 76.49
Прочие удержания 70 — 73.03
Удержание за отпуск 70 — 91.01
Удержание неизрасходованных подотчетных сумм 70 — 71.01
Удержание по прочим операциям с работниками 70 — 73.03
Начислено процентов по займу 73.01 — 91.01
Погашение займов 70 — 73.01
Проценты по займу 70 — 73.01

Оставить комментарий

  Имя [*]

  E-mail [*]

Примечание: Ваш комментарий ожидает проверки администратором, не стоит его отправлять еще раз.